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部门内设1个机构、6个处(副县级内设机构,无二级预算单位),分别是办公室、治安管理处、宣传教育处、人事社保处、宗教事务处、文物资产处。编制35名(行政编制19名、参照公务员法管理事业单位编制16名),其中领导职数4名(主要领导可高配为副厅级),内设机构副县级领导职数6名、科级领导职数12名。实际配备了25名干部职工,其中有1名副地级领导干部,9名县级干部(含1名四级调研员),11名科级干部,2名机关工人,1名事业管理人员。另外,自治区统战部派驻干部2人(其中1人为县级干部)。
1.一般公共服务支出(类201)统战事务(款34)宗教事务(项04)1760.11万元,2025年预算数为1864.77万元,比2024年执行数增加 104.66万元,上升5.95%。主要是人员经费工资福利支出增加,从而人员机关事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金相对增加,今年新增预计退休人员机关事业单位职业年金11万元。项目支出中包含未实施完成项目大昭寺库房预防性保护项目(国家重点文物保护)和大昭寺广场提升项目。
2.一般公共服务支出(类201)统战事务(款34)宗教事务(项04)1363.26万元,社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05)115.63万元,社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款05)机关事业单位职业年金缴费支出(项06)110万元,卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)行政单位医疗(项01)55.65万元,公务员医疗补助(类210款11项03)14.45万元,住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)86.72万元,2025年预算数为1864.77万元,比2024年预算数增加 104.66万元,上升5.95%。主要是人员经费工资福利支出增加,从而人员机关事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金支出相对增加,今年新增预计退休人员机关事业单位职业年金缴费支出,另外新增项目支出增加。
人员经费1215.21万元,主要包括:工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(工伤保险)、住房公积金、其他工资福利支出(加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、对个人和家庭的补助(医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(维稳补助、租房补助、电线万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、食堂补助、其他商品和服务支出)、工会经费。
2025年市大昭寺管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算95.75万元:办公费7.0万元、印刷费4.0万元、电费2.0万元、邮电费0.57万元、差旅费6.0万元、维修(护)费0.5万元、公务用车运行维护费19.0万元、其他商品和服务支出43.33万元(含食堂补助经费327600元)、工会经费13.35万元。比2024年预算增加22.24万元,增加30.25%。主要是人员经费(年初预算按30人测算)增加相对机关运行经费随之增加,另根据通知食堂补助由617元增加至910元。
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